目录
第一部分 绵阳市统计局概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 绵阳市统计局2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 绵阳市统计局年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 绵阳市统计局概况
绵阳市统计局
2022年部门预算
一、基本职能及主要工作
(一)绵阳市统计局职能简介。
1.贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规及统计制度、统计标准,拟订全市统计政策、规划,组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据的真实、准确、及时,监督检查统计法律、法规的实施。
2.建立健全全市国民经济核算体系,组织实施全市国民经济核算制度,核算全市地区生产总值,整理提供国民经济核算资料,开展分析研究,指导、监督县市区国民经济核算工作。
3.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查,建立全市经济社会发展监测评价制度及指标体系,对重点区域和重要领域实施监测评价。
4.组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查,组织实施全市投入产出调查。
5.对全市国民经济运行、科技进步、社会发展和资源环境等情况进行统计分析和预测,定期发布全市经济社会发展情况的统计信息,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议,向社会公众提供统计信息服务。
6.建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度,依法对全市各县市区、市直部门重要统计数据进行审核、监控和评估,组织指导全市统计基层基础建设。
7.建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库;制定县市区、各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则。
8.统一管理上级统计部门下拨给县市区统计部门的统计事业费;组织管理全市统计专业教育培训和继续教育培训、统计专业技术资格考试
9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
10.完成市委、市政府交办的其他任务。
11.职能转变。统筹推进承担行政职能的事业单位改革,所属事业单位不再承担行政职能。市普查中心和市调查队不再承担各类普查和调查工作的行政管理职能。
(二)绵阳市经济社会调查队职能简介。
1.贯彻党中央、省委、市委有关统计调查工作的方针、政策,落实国务院、省政府、市政府有关统计调查工作的决策、部署,参与拟订全市统计调查工作的中长期规划和年度计划。
2.承担农作物播种面积、种植业产品产量、畜牧业产品产量和农业增加值核算等农业生产调查。
3.承担城乡居民收入、支出及消费状况调查。
4.承担生产领域、流通领域和消费领域的各类价格调查。
5.重大经济社会问题专项调查的组织工作。
6.参与国情国力调查。
7.负责社情民意调查。
8.承担组织实施营商环境调查、文明城市测评等专项调查。
9.完成统计局交办的其他任务。
(二)绵阳市统计局部门2022年重点工作。
做好第五次经济普查经费预算等前期准备及第七次人口普查市级表扬、资料开发等工作;做好全市经济和社会发展统计监测工作:严格落实国家统计调查制度,做好农业、工业、能源环境、服务业、经贸、投资等专业定报、年报;做好地区生产总值等经济运行指标测算,配合相关部门做好数字经济增加值核算,协助文化产业、物流业、涉农GDP等派生产业等核算工作。做好乡村振兴统计工作,助力争创四川省乡村振兴先进县(市、区)、先进乡镇、示范村工作。做好名录库管理和规范化建设,完成名录库年度及季度审核工作,维护好名录库日常管理维护、数据分析工作。做好统计执法监督积极宣传、学习贯彻习近平总书记关于统计工作重要讲话指示批示及中央统计改革文件精神,构建不敢不能不想造假的良好统计生态。做好社情民意调查工作,承接上级统计部门和市级有关部门委托的社情民意调查,为市委、市政府及有关部门和社会公众提供民意调查咨询服务,促进社情民意调查服务水平的整体提升。
二、部门预算单位构成
绵阳市统计局下属二级预算单位3个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位0个。主要包括:绵阳市普查中心、绵阳市经济社会调查队(独立核算)。
序号 |
预算单位名称 |
1 |
绵阳市统计局机关 |
2 |
绵阳市普查中心、绵阳市经济社会调查队 |
第二部分 绵阳市统计局
2022年部门预算表
(插入本部门预算公开表)
一、部门收支总表(公开表1)
二、部门收入总表(公开表1-1)
三、部门支出总表(公开表1-2)
四、财政拨款收支预算总表(公开表2)
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开
表2-1)
六、一般公共预算支出预算表(公开表3)
七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)
八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3)
十、政府性基金预算支出预算表(公开表4)
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开
表4-1)
十二、国有资本经营预算支出预算表(公开表5)
十三、部门预算项目支出绩效目标表(公开表6)
十四、部门整体支出绩效目标表
公开表见附件
第三部分 绵阳市统计局
2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,市统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、抗疫特别国债安排的支出。绵阳市统计局2022年收支总预算1233.45万元,比2021年收支预算总数增加107.06万元,主要原因是增加了项目经费。
(一)收入预算情况
市统计局2022年收入预算1233.45万元,其中:一般公共预算拨款收入1233.45万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(二)支出预算情况
市统计局2022年支出预算1233.45万元,其中:基本支出1053.31万元,占85.4%;项目支出180.14万元,占14.6%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
二、财政拨款收支预算情况说明
市统计局2022年财政拨款收支总预算1233.45万元,比2021年财政拨款收支总预算增加107.06万元,主要原因是增加了项目经费。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入1233.45万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万;上年结转一般公共预算拨款收入0万、本年政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万;支出包括:一般公共服务支出940.03万、外交支出0万、国防支出0万、公共安全支出0万、教育支出0万、科学技术支出0万、文化体育与传媒支出0万、社会保障和就业支出132.32万、社会保险基金支出0万、卫生健康支出52.38万、节能环保支出0万、城乡社区支出0万、农林水支出0万、交通运输支出0万、资源勘探信息等支出0万、商业服务业等支出0万、金融支出0万、援助其他地区支出0万、自然资源海洋气象等支出0万、住房保障支出108.73万、粮油物资储备支出0万、国有资本经营预算支出0万、灾害防治及应急管理支出0万、其他支出0万、债务还本支出、债务付息支出0万、债务发行费用支出0万、抗疫特别国债安排的支出0万。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
市统计局2022年一般公共预算当年拨款1233.45万元,比2021年预算数增加107.06万元,主要原因是增加了项目经费。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出940.03万元,占76.21%;社会保障和就业支出132.32万元,占10.73%;卫生健康支出52.38万元,占4.25%;住房保障支出108.73万元,占8.81%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)2022年预算数为759.89万元,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转等支出。
2. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)2022年预算数为127.44万元,主要用于保障统计局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
3.一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)2022年预算数为52.7万元,主要用于保障下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项抽样调查等业务工作的经费支出。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为88.21万元,主要用于机关及下属事业单位在职职工基本养老保险缴费。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为44.11万元,主要用于机关及下属事业单位在职职工职业年金缴费。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为33.08万元,主要用于机关及下属事业单位在职职工医疗保险费用。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为19.3万元,主要用于机关及下属事业单位在职职工医疗保险费用。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为108.73万元,主要用于机关及下属事业单位在职职工住房公积金缴费。
四、一般公共预算基本支出情况说明
市统计局2022年一般公共预算基本支出1053.31万元,其中:
人员经费932.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等人员支出。
公用经费120.35万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、公务接待、公务用车运行费、会议费、培训费、维修(护)费、物管费等公用经费。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市统计局2022年“三公”经费财政拨款预算数24.87万元,其中:公务接待费10.32万元,公务用车购置及运行维护费14.55万元。
市统计局2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
(一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国(境)经费实行总额控制、集中管理,因公出国(境)经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中,确需安排出国(境)任务和计划的,市财政局会同市委外办、市委统战部(市委台办),根据经批准的2022年因公临时出国(境)任务和实际执行情况,按程序报批后下达预算。
(二)公务接待费与2021年预算持平。主要原因是主要原因是厉行节约,严控公务用车购置及运行维护费支出。
2022年公务接待费计划用于绵阳市统计局开展各项公务接待活动,主要是用于为统计事业发展的各项专项检查、考察调研、学习交流等公务接待活动。
(三)公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。主要原因是厉行节约,严控公务用车购置及运行维护费支出。
市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理,公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中,市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划,按程序报批后下达预算。
部门现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。2022年安排公务用车运行维护费14.55万元,用于公务用车的燃油、维修、保险、租赁、过路过桥费等方面支出。主要保障大型普查活动、巩固拓展统计“四大工程”、各类专项统计业务下基层调研、指导、检查等工作顺利开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
市统计局2022没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
市统计局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年,市统计局下属单位分别有1家行政单位绵阳市统计局以及绵阳市普查中心、绵阳市经济社会调查队等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为129.25万元,比2021年预算减少74.42万元,下降36.5%。主要原因是填报口径与去年不一致,工会经费、其他交通费用未计入今年机关运行经费。
(二)政府采购情况
市统计局2022年无政府采购项目,未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年底,绵阳市统计局所属各预算单位共有车辆1辆,其中,定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0台。
2022年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
2022年市统计局按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目21个,涉及预算180.14万元,所有项目均按要求编制了绩效目标。其中:运转类项目0个,涉及预算0万元;特定目标类项目21个。
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入(专户收入)”、“经营收入”等以外的收入。
4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.其他本部门专业性较强的名词
统计信息事务,反应统计、信息事务方面的支出。